Ngày 28/04/2010, cổ phiếu CTCP Vải sợi May mặc Miền Bắc chính thức giao dịch phiên đầu tiên trên Sở GDCK Hà Nội với mã chứng khoán TET, trở thành cổ phiếu thứ 283 hiện đang niêm yết tại Sở. TET có khối lượng niêm yết 5.702.940 cổ phiếu, góp phần tăng tổng khối lượng niêm yết tại Sở lên trên 4.039,802 triệu cổ phiếu, tương đương tổng giá trị niêm yết theo mệnh giá đạt 40.398,020 tỷ đồng.
Công ty cổ phần Vải sợi may mặc miền Bắc (TEXTACO) tiền thân là Tổng công ty vải sợi may mặc thuộc Bộ Thương Mại, thành lập năm 1957. Công ty thực hiện cổ phần hóa từ năm 2004 và đến tháng 7/2005 Công ty chính thức hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần với số vốn điều lệ là 23 tỷ đồng. Tại thời điểm 31/12/2009, vốn điều lệ của Công ty là 57.029.400.000 đồng. Cơ cấu cổ đông của Công ty gồm có: Cổ đông Nhà nước sở hữu 28,65%, cổ đông cá nhân trong nước sở hữu 71,35%. Công ty có các công ty con là: Công ty TNHH MTV vải sợi may mặc Miền Bắc II vốn điều lệ 5 tỷ đồng, TEXTACO góp 100% vốn điều lệ; CTCP Trường Hà, vốn điều lệ thực góp 8 tỷ đồng, TAXTACO nắm giữ cổ phần chi phối, 57,14% vốn điều lệ.
Thị trường xuất khẩu chính của TEXTACO là: EU, Mỹ, Nhật Bản và một số thị trường khác trên thế giới. Sản phẩm xuất khẩu: áo Jackets các loại, quần áo nam nữ, quần áo thời trang, quần áo bảo hộ lao động , balo, túi cặp…. Sản phẩm truyền thống của TEXTACO: quần, áo nam nữ các loại; quần áo bảo hộ lao động, quần áo đồng phục; áo jacket 2 lớp, 3 lớp và 5 lớp; bao, túi cặp. Nguồn nguyên, vật liệu của công ty là nguồn ở trong nước và nhập khẩu từ nước ngoài như Trung Quốc, Hồng Kông, Pakistan, Đài Loan, Hàn Quốc… từ các nhà nhập khẩu như: Ongood (Hồng Kông), Bridgegate (Anh), Ospinter (Hồng Kông), Shin han (Hàn quốc). Vì Công ty chỉ làm hàng gia công sản xuất cho các hãng, do đó các công ty trên sẽ chịu trách nhiệm cung cấp nguyên liệu về đến tận kho của Công ty. Các khoản chi phí và tỷ trọng các khoản chi phí so với doanh thu thuần của Công ty có xu hướng giảm trong các năm 2007 – 2009. Năm 2007, tổng cộng các khoản chi phí là 94,489 tỷ đồng chiếm 95,75% doanh thu; năm 2008, tương ứng là 66,169 tỷ đồng và 92,97%; năm 2009, 47,711 tỷ đồng và 86,86%. So với các doanh nghiệp trong ngành dệt may thì hoạt động kinh doanh của Công ty có nhiều lợi thế về cơ sở vật chất, nhà xưởng, máy móc trang thiết bị chuyên dùng, đội ngũ cán bộ có kinh nghiệm trong ngành may lâu đời nên luôn đạt được năng xuất và hiệu quả trên mức trung bình tiên tiến so với các đơn vị trong ngành. Công ty đang áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 và SA 8000 nhằm tăng cường trách nhiệm xã hội của Công ty đối với cộng đồng.
Một số chỉ tiêu tài chính của TEXTACO:
(Đơn vị: Tỷ đồng)
| Chỉ tiêu | Năm 2007 | Năm 2008 | Năm 2009 | Kế hoạch Năm 2010 | Kế hoạch Năm 2011 |
| DTT | 98,680 | 71,310 | 54,515 | 87,980 | 96,778 |
| LNTT | 8,788 | 6,857 | 9,571 | 13,065 | 15,080 |
| LNST | 8,788 | 5,980 | 8,482 | 11,595 | 11,656 |
| LNST/DTT | 8,91% | 8,39% | 15,56% | 13,18% | 12,04% |
| LNST/VCSH | 31,33% | 14,93% | 12,6% | 19,64% | 19,29% |
| Cổ tức | 14% | 15,5% | 18% | 18% | 18% |